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Repositorio Institucional Continental


Browsing by Subject Control interno

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Issue DateTitleAuthor(s)
2020Contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT y el control interno en la Municipalidad Distrital Colquepata, periodo 2019Huallpa Gutiérrez, Eduardo
18-Sep-2017El control interno como herramienta de gestión para mejorar los procesos logísticos en la Empresa Central de Gaseosas H&C S.A.C.Serpa Vivas, Cinthya Lucila
27-Dec-2019Control interno como herramienta eficaz para mejorar los procesos administrativos y contables en la municipalidad distrital de Yauli - JaujaRobles Quispe, Gina Anne
2019Control interno en el Convenio UNSAAC - Concytec, periodo 2019Huisa Manzanares, Zoraida
2019Control interno en la empresa Taypikala Hotel Cusco, periodo 2019Champi Pompilla, Yesenia
5-Apr-2019Control interno y gestión de la calidad en los procesos de otorgamiento de créditos en la agencia 076 de la Caja HuancayoNavarro Melgar, Susana Silvana
18-May-2017Control interno y su impacto en el coso 92 en las Mypes comerciales de Huancayo-Perú período 2014-2015Colonio Córdova, Rodrigo Arturo
2021El control interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa ALSUR PERÚ S.A.C., 2019Rodríguez Mendoza, Ana Leonor
2021COVID-19 y su influencia en el control interno de las mypes textiles en la Galería Gamarrita Wanka - 2020Paulino Oyola, Mireya; Zacarías Montero, Beatriz Helen
6-Sep-2018Desarrollo de herramientas de control para mejorar los niveles de recaudación de los ingresos propios en el HNRPP EsSalud-2017Fuente Flores, David Marcial
2020Diseño de un sistema de control con lógica PID modo cascada para mejorar la recuperación de cobre en celdas columna en la Empresa Hudbay Perú S.A.C.Girón Fernández, Grivas Rulfo
4-Dec-2019Implementación de control interno en la Corporación Empresarial Barera y Gutiérrez SACMarin Villalva, Liliana
2011Incumplimientos, distorsiones y empirismos aplicativos del reglamento interno por parte de los jefes de área de Lopesa Industrial S.A. en la ciudad de HuancayoCórdova Palacios, Mayra Paola; Carrillo Córdova, Carlo Gustavo
23-Nov-2018Modelo de control interno en la Gestión de Riesgo de morosidad en la empresa de préstamos “Inversiones & Préstamos Cruz de Mayo S.A.C."Zevallos Correa, Eliana Daniela
11-Dec-2015Presentación de la asignatura: Auditoría OperativaOchoa Vicente, Benjamín
10-Apr-2019Presentación de la asignatura: Control InternoBenjamín Ochoa, Vicente
7-Sep-2020Presentación de la Asignatura: Control InternoUrbano Ventocilla, César
8-Jan-2020Propuesta de un sistema de control en la gestión de recursos humanos en la Empresa Mulservicios Profesionales y Asociados J Y R S.A.C.Cruz Campos, Gaby Liz De la
31-Oct-2020Relación entre locus de control y nivel socioeconómico en los pobladores del distrito de San Juan de Iscos, Huancayo, Junín-2018Mayhuasca Mayor, Mayvi
2016Sílabo de Auditoría financieraUniversidad Continental